(一) 紧扣财务收支主线,精准定位审计重点。紧扣预算执行及专项资金管理使用的合规性、财务内部控制制度的健全性与执行有效性、资产管理的规范性、以及征拆项目实施的真实性等重点内容。通过精准聚焦,为后续审计工作锚定方向、奠定基础。
(二)周密部署审前准备,夯实精准审计基础。组建专业审计组,系统梳理掌握国家及省市关于征地拆迁、财务管理、专项资金使用等领域的法律法规和政策文件。积极对接市征拆中心,全面了解其组织架构、职能职责、业务流程、财务管理制度及近年主要征拆项目实施情况,初步掌握其财务管理体系运行状况,为科学制定审计实施方案、精准识别潜在风险点做好充分准备。
(三) 深化协同联动机制,共促管理效能提升。坚持客观公正、实事求是原则,秉持监督与服务并重理念。与市征拆中心相关业务及财务部门建立高效协作机制,确保审计所需资料完整、准确、及时提供。双方目标一致,旨在通过本次审计,协同查找财务管理薄弱环节,完善内控机制,有效防范化解风险,保障征拆工作规范有序实施。