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中国共产党广元市利州区委员宣传部2025年预算公开
发布时间: 2025-03-20   来源: 区电视台   信息类型: 2025年预算    浏览量:53次
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中国共产党广元市利州区委员会宣传部
2025年部门预算

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第一部分 中国共产党广元市利州区委员会宣传部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党广元市利州区委员会宣传部2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释


第一部分 中国共产党广元市利州区委员会宣传部概况

一、基本职能及主要工作
(一)宣传部单位职能简介
中共广元市利州区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门,其主要职责是:
1、拟定全区宣传宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传文化领域法制建设。
2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡查工作开展专项检查。
3、统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。
6、统筹组织协调精神文明建设工作。
7、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8、统筹协调对外宣传工作。
9、负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10、统筹协调全区网络安全和信息化工作。
11、统筹指导舆情信息工作。
12、统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作。
13、负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作。
14、完成区委交办的其他任务。
(二)宣传部单位2025年重点工作
2025年,我区宣传思想文化工作总体思路是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持守正创新,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,担当作为,扎实工作,努力让利州宣传思想工作更上一步台阶。一是抓学习强引领。持续发挥区委理论学习中心组龙头作用,深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示精神、党的二十大精神及省市全会精神,深化理论宣讲“一地一品”建设,持续抓好“理响巴蜀”网络宣讲。二是抓责任强落实。对标党中央和省委、市委关于意识形态工作各项决策部署,严格落实党管意识形态责任制,持续做好意识形态分析研判、提示预警和定期通报,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。三是抓舆论强导向。围绕贯彻落实上级决策部署,结合“拼经济、比发展”等主题宣传,持续讲好“利州故事”。严把舆论导向,持续弘扬主旋律,唱响正气歌,守牢舆论阵地。四是抓品牌强发展。以创建天府旅游名县为契机,积极做好相约月坝过“村晚”等系列乡村品牌节会活动。积极推进乡村文化振兴“百千万”工程。五是抓创建强引领。持续开展文明城市创建工作,强化社区、街区、景区等重点区域文明创建。做好先进典型推荐选树宣传工作。持续深化新时代文明实践中心(所、站)建设。六是抓队伍强基础。加大宣传队伍教育培训力度,夯实基层工作力量,扎实做好新闻宣传、社会宣传、网络宣传和各层级宣讲工作,让利州故事更加精彩,利州声音更加高远,利州形象更加优美。
二、部门预算单位构成
宣传部单位下属二级预算单位0个。



第二部分宣传部2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣传部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣传部单位2025年收支预算总数673.61万元,比2024年收支预算总数增加5.63万元,主要原因是单位职工工资基数增长。
(一)收入预算情况
宣传部单位2025年收入预算673.61万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入673.61万元,占100%。
(二)支出预算情况
宣传部单位2025年支出预算673.61万元,其中:基本支出521.58万元,占77.5%;项目支出152.04万元,占22.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣传部单位2025年财政拨款收支预算总数673.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加5.63万元,主要原因是单位职工工资基数提高。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入673.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出563.77万元、社会保障和就业支出53.85万元、卫生健康支出16.64万元、住房保障支出39.34万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣传部单位2025年一般公共预算当年拨款673.61万元,比2024年预算数增加5.63万元,主要原因是单位职工工资基数增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出563.77万元,占83.7%;社会保障和就业支出53.85万元,占8%;卫生健康支出16.64万元,占2.5%;住房保障支出39.34万元,占5.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出553.52万元,占83%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出59.17万元,占9%;卫生健康支出16.4万元,占3%;住房保障支出38.89万元,占5%。
1.一般公共服务(201类)宣传事务(33款)行政运行(01项)2024年预算数为168.61万元,主要用于:保障机关日常运行,行政人员工资发放。
2.一般公共服务(201)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02项)2024年预算数为152.04万元,主要用于:单位经常性项目经费保障。
3.一般公共服务(201类)宣传事务(33款)事业运行(50项)2024年预算数为242.93万元,主要用于:事业人员工资发放。
4.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为52.51万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2024年预算数为16.64万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2024年预算数为39.34万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣传部单位2025年一般公共预算基本支出521.58万元,其中:
人员经费463.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。
公用经费58.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣传部单位2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算相比持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
(三)因公出国(境)经费
2025年部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣传部单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣传部单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,宣传部单位机关运行经费财政拨款预算为58.5万元,比2024年预算增加1.2万元,增长2%。主要原因人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,宣传部单位2025年无政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣传部单位共有车辆0辆,。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣传部单位开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算152.04万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目7个,涉及预算152.04万元。





第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)一般公共服务(201类)宣传事务(33款)行政运行(01项):指宣传部单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)一般公共服务(201类)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02项):指机关单位开展业务管理工作的项目支出。
(六)一般公共服务(201类)宣传事务(33款)事业运行(50项):指机关下属单位的基本支出。
(七)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(八)社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(九)卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指宣传部单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十)住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中国共产党广元市利州区委员会宣传部2025年预算公开表



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