中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年单位预算
目 录
第一部分中国共产主义青年团广元市利州区委员会单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中国共产主义青年团广元市利州区委员会单位2025年部门(单位)预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分中国共产主义青年团广元市利州区委员会单位2025年部门(单位)预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 中国共产主义青年团广元市利州区委员会单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)中国共产主义青年团广元市利州区委员会职能简介
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团广元市利州区委员会是广元市利州区各级团组织的领导机关。
一是领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕全区改革、发展、稳定的大局开展工作,在利州区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
二是围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区志愿者工作的开展。
三是负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全区性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
四是负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;指导全区各级团校工作;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
五是负责全区青年统战工作。
六是负责全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
七是指导和帮助区少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
八是负责团区委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费。
九是承办区委、区政府和共青团广元市委交办的其他事项。
(二)中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年重点工作
1.坚持为党育人,奏响青年思想政治引领的青春旋律。坚持组织化教育、青年化阐释、网络化传播,借助“学习强国”“青年大学习”“红领巾爱学习”等平台,持续引导青年掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。深化推进新时代青马工程,为党塑造具有忠诚政治品格、浓厚国家情怀、扎实理论功底、突出能力素质的青年政治骨干。加强对团属新媒体平台信息安全及舆情监控,开展青年思想状况调研,防范化解青年网络领域重大风险。
2.自觉担当尽责,谱写推动利州发展建设的青春篇章。充分发挥共青团纽带作用,落实共青团助力“百千万工程”措施,促进人才、技术、信息等要素的充分流动。推动青年学业发展,推动更多利州青年在全区各级团组织、青年社会组织等任职锻炼。畅通志愿服务参与社会治理路径,依托“志愿四川”信息平台,优化志愿服务项目管理。支持志愿服务组织承接民生领域政府职能转移和公共服务项目,推动志愿服务成为基层社会治理的“关键一招”。
3.聚焦青春护航,打造服务青年成长成才的青春典范。完善青年发展顶层设计,围绕就业创业、住房保障、婚恋交友等重要领域优化政策措施。巩固提升区青年联席会议机制运转效能,实现机制常态化、会议议题化、成果政策化。拓展校外实践教育基地,为青年提供红色文化、非遗传统文化等具有利州特色的服务项目。以“有阵地依托、有项目支持、有运营力量、有制度规范、有资源保障”为目标,推动“青年之家”等团属青年阵地功能更加凸显、建设布局更加合理、服务功能更加完善。
4.把握内在要求,大力锻造走在时代前列的青春组织。扎实巩固县域共青团基层组织改革成果,对标更好更优更强,研究新领域新命题。不断完善“专挂兼”相结合的团干部选任机制,充分激发团干部队伍活力。持续开展团干部党纪学习教育,加强新时代廉洁文化建设,强化日常监督执纪和警示提醒。加强团干能力建设,深化先进性评价、荣誉激励等机制,激发团干部队伍锐意进取、担当作为。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团广元市利州区委员会下属二级预算单位0个。我单位为中国共产党广元市利州区委员会办公室的下属二级预算单位,本单位无下属机构,设有内设机构1个。
第二部分 中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中国共产主义青年团广元市利州区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年收支预算总数199.52万元,比2024年收支预算总数增加45.15万元,主要原因是增加大学生志愿服务西部计划专项资金转移支付项目。
(一)收入预算情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年收入预算199.52万元,其中:一般公共预算拨款收入199.52万元,占100%。
(二)支出预算情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年支出预算199.52万元,其中:基本支出74.71万元,占37.44%;项目支出124.81万元,占62.56%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年财政拨款收支预算总数199.52万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加45.15万元,主要原因是增加大学生志愿服务西部计划专项资金转移支付项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入199.52万元;支出包括:一般公共服务支出184万元、社会保障和就业支出7.61万元、卫生健康支出2.27万元、住房保障支出5.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年一般公共预算当年拨款199.52万元,比2024年预算数增加45.15万元,主要原因是增加大学生志愿服务西部计划专项资金转移支付项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出184万元,占92.22%;社会保障和就业支出7.61万元,占3.81%;卫生健康支出2.27万元,占1.14%;住房保障支出5.64万元,占2.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为184万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为7.61万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为2.27万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为5.64万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年一般公共预算基本支出74.71万元,其中:
人员经费64.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费10.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元,其中:公务接待费0.15万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
(三)因公出国(境)经费
因公出国(境)经费与2024年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产主义青年团广元市利州区委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,中国共产主义青年团广元市利州区委员会无下属局机关等参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2025年,中国共产主义青年团广元市利州区委员会安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,中国共产主义青年团广元市利州区委员会共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年中国共产主义青年团广元市利州区委员会开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算124.81万元。其中:特定目标类项目8个,涉及预算124.81万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。