根据《中华人民共和国审计法》规定,广元市利州区审计局于2021年1月至3月对广元市利州区经济合作中心(以下简称区经合中心)2020年度部门预算执行情况进行了送达审计,现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)财政预决算情况
区经合中心2020年度决算总收入1525.64万元,决算列报支出1390.42万元(工资福利支出157.51万元,商品和服务支出467.66万元,对个人和家庭的补助3.43万元,对企业的补助761.82万元),列财政拨款结转结余135.22万元,当年决算收支平衡。
(二)资产负债情况
截至2020年12月31日,资产总计472.30万元,其中:货币资金3.32万元;财政应返还额度135.22万元;其他应收款净额312.62万元;固定资产净值21.14万元。
负债和净资产总计472.30万元,其中:其他应付款313.39万元;累计盈余471.31万元;本期盈余-312.40万元。
(三)三公经费支出情况
2020年年初预算公务接待费11.64万元,年末决算数11.64万元。公车改革后,无保留公务用车,无公务用车运行维护费;无因公出国出境费用。
审计结果表明,在本次审计范围内,区经合中心提供的财务资料基本真实地反映了其财务收支状况,财政财务收支基本符合预算法、会计法及相关财经法律法规的规定;决算报表编制基本符合相关的会计准则和现行财务会计制度;内部控制较健全,建立了《机关财务管理制度》、《出差管理制度》、《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等单位管理制度,执行基本有效。
二、审计发现的主要问题
(一)支出依据不充分。
(二)往来款项长期挂账未清理清收。
(三)部门决算报表相关信息不准确。
三、审计处理情况及建议
对此次审计发现的问题,广元市利州区审计局已依法出具了审计报告,并建议区经合中心加强财务管理、对以前年度往来款项进行全面清理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,整改结果由区经合中心向社会公告。