一、基本职能及主要工作
(一)1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。
3、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村、社区的工作,促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。
9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
二、2017年重点工作完成情况。
(一)目标工作完成情况
1.坚持科学发展,经济指标稳中有升。街道完成社会固定资产投资3.4亿元、规上企业产值0.9亿元、工业固投1.11亿元、限上商贸经济2.6亿元,分别完成全年目标任务的188.9%、120%、179.45%、120%,完成限上商贸入库创瑞汽贸和冠鑫汽贸2家。招商引资完成1.64亿元,完成全年目标任务的120%,新签约美年大健康体检中心和兴广元电子商务中心项目2个。农民年人均纯收入增长1547元达到13888元,城镇居民可支配收入增长2500元达到28170元。
2.坚持服务为先,重点项目推进有力。扎实推进全办新增泡石弃土场和黑石坡森林公园中央康养大道共15个市、区重点项目,完成征地861.89亩,拆迁房屋36幢81户,搬迁坟墓71座,圆满完成产教融合实训基地4个项目征拆工作。豪泰棚户区总投资2.8亿元,2、3、4号楼已建成8万余㎡,全面完成回迁安置工作。
3.坚持民生为本,社会事业并蒂开花。全办9户16人已全部脱贫。全年医疗救助28人,解决资金20万元;发放独生子女奖励507人4.6万元;组织创业就业培训186人,解决就业1045人,办理大学生创业补贴5万元;受理调解劳动监察投诉13件100余万元。顺利完成省级流动人口均等化服务项目和国家慢性病综合防控示范创建评估验收,便民服务中心标准化建设市、区验收等工作。改善和新建健身广场、农家书屋等群众文化活动阵地6个,规范培育群众文体队伍9支,组织开展健身秧歌等文艺活动11次,成功举办第六届读书月活动。
4.坚持统筹推进,社会形势稳定向好。一是扎实推进7大安全促进项目建设,对辖区150余家企事业单位全覆盖开展大排查大整治活动30余次,督促整改安全隐患33起,顺利通过省级安全社区复检,芸香社区被评为“全市防震减灾示范社区”,并完成全国防灾减灾示范社区申报工作。二是以迎接国家环保督察和国卫迎复审为抓手,全面落实“河长制”,扎实开展环境卫生综合整治,全面完成焦家沟和雪峰沟等黑臭水体治理。三是构建街道、村、组、群众违法建设监管网格化管理体系,协调建设、国土、城管等部门联合执法,共立案查处8起、行政处罚罚款16万余元、拆除房屋违法建设600余㎡、拆除违法搭建2000余㎡。四是全新打造街道综治工作中心,推进司法所规范化建设,扎实开展信访维稳、禁毒防邪、扫黄打非和“40天平安行动”等工作。共办理各类信访批示件60件,调处矛盾纠纷30件,参与市运会等各类现场维稳25次。
5.坚持固本培元,强化基层组织建设。一是深化雪峰街道“三听三问三落实”行动推进“两学一做”学习教育常态化制度化,先后召开坝坝会19次,收集整理问题50余条,完成三村背街小巷道路硬化12.5公里,路灯安装50余盏,黑臭水沟治理4条,解决九华村一组突发水污染等涉及群众切身利益问题15件。二是新成立广元市残疾人时代学校党支部1个,培育区级“两新”党组织先进单位2个,新成立党小组之家4个。全面完成三项整改“回头看”工作、有序推进农民夜校建设,“六个一”帮扶工作有力有序开展。
6.坚持全面从严治党,强化党风廉政建设。一是全面落实党工委主体责任和纪工委监督责任,制作部门风险防控流程图15份;查办信访件和问题线索交办件共12件,其中函询谈话2人,警示提醒谈话7人,立案2件,给予党内警告处分2人,印发脱贫攻坚、违反会议纪律等各类通报9期。二是创新打造机关廉政文化楼道、“谈心谈话室”,先后组织党员干部观看市、区党风廉政建设典型反腐案例专题片10余次,到广元监狱接受警示教育、实地参观蜀道清风图片展、川北家风馆等警示教育文化5次。三是充分利用宣传橱窗、LED显示屏、微信公众号等载体印发《致雪峰人民的一封信》1800余份,深入落实党风廉政社会评价工作。
7.坚持教育引导,强化思想政治建设。一是实行意识形态工作党委主要领导负责制,净化舆论环境,处置大话利州论坛舆情14条,微博3条。二是深入推进核心价值观建设,累计开展志愿服务活动20余场次,参与人数达1000余人次。三是围绕党的十九大、省第十一次党代会精神等主题,全覆盖多层次进行广泛宣讲,召开各类宣讲会议32场次,集中举办群众性文艺活动5次。累计在电视台发稿12条,广元日报发稿20条,网络报道35条,雪峰官方微信发布信息200余条。
(二)特色亮点工作
一是健全完善了领导干部包项目一般干部包农户、时间倒推责任倒序、周会商、月激励等“六大”重点项目推进机制,确保了辖区15个重点项目有序推进。二是深化“三听三问三落实”行动推进“两学一做”学习教育常态化制度化得到市委组织部领导充分肯定,芸香社区顺利迎接省委组织部长黄建发调研。三是充分发挥“四种形态”第一种形态运用,创新打造机关廉洁文化楼道、谈心谈话室,深入实施“咬耳扯袖真心谈、红脸出汗会上讲、落实整改经常查”,先后接受省、市、区纪委和兄弟单位调研指导和参观学习8次。四是创国卫工作多次受到区爱卫办通报表扬,并荣获“省级卫生单位”荣誉称号。五是全面完成芸香社区400余㎡太阳能光伏发电板建设,先后迎接省委常委黄新初调研和来自国内外专家学者、川台海绵城市建设与低碳生态学术学者交流学习芸香社区低碳建设经验3次。六是顺利通过省级安全社区复检,成功创建为全市食品安全示范街道,并于7月21日在全市食品安全培训会上做交流发言。七是创新探索基层矛盾纠纷化解深入排查及时预测、分等定级精准预警和多元共治有效预防“三预”模式,圆满完成全国新一代移动警务试点单位广元现场会和第四届全省“治蜀兴川”法治论坛现场会,荣获四川省基层“扫黄打非”网格化管理示范点荣誉称号。八是创新探索人民武装工作“三清三编三提升”模式,迎接市军分区政委调研指导,适时迎接省军分区调研。九是先后争取土地项目整理资金和幸福美丽新村建设资金100余万元,打造泡石“四好村”微田园建设,泡石村成功创建为省级“四好村”,雪峰村顺利通过省、市“四好村”验收。十是华山路社区舞蹈队分别代表四川省和雪峰街道在“舞彩中国”第二届全国公益广场舞大赛中荣获全国总决赛第二名和最佳人气魅力奖,在全国健身秧歌、健身腰鼓及手拍鼓大赛中荣获健身腰鼓自编套路二等奖和健身秧歌规定套路12人组一等奖。
(二)机构情况
雪峰街道办事处辖3个行政村、3个社区、18个小组,幅员面积16.9平方公里,总人口 7万余人。雪峰街道办事处是利州区人民政府派出机构,属于行政机关单位,经费来源属于全额拨款,编制情况分三办三中心,三办:党政办、经发办、社会事务办,三中心:社区服务中心、社会事业服务中心、城建服务中心,内设机构有综治办、安办、财政所、爱卫办。设立司法所、劳动保障所、林业站、农技站等4个区级部门延伸机构。
(三)人员情况
2017年末在职职工34人,其中:公务员17人、工勤人员2人、事业人员15人,离退休10人,其中:退休公务员4人,退休事业人员6人。当年事业人员欧汝华退休1人。(职能参照区政府批准的三定方案)
三、收支决算总体情况说明
2017年雪峰办事处本年收入合计823.054万元,其中:一般公共预算财政拨款收入723.054万元,占87.85%;政府性基金预算财政拨款收入100万元,占12.15%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年办事处本年支出合计837.25万元,其中:基本支出531.41万元,占63.47%;项目支出305.84万元,占36.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计823.054万元、支出总计837.25万元。与2016年相比总收入为669.88财政拨款收入增加153.17万元,增长率为18.61%。与2016年相比,总支出为597.52万元,增加239.73万元,增长率为28.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出737.25万元,占本年支出合计837.25万元的88.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加242.2万元,增长19.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出737.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出305.27万元,占41.41%;文化体育与传媒支出18.32万元,占2.48%;社会保障和就业支出46.69万元,占6.33%;医疗卫生支出39.38万元,占5.34%;住房保障支出26.76万元,占3.63%;节能环保支出33.38万元,占 4.53 %,城乡社区支出94.83万元,占12.86%,农林水支出172.62万元,占23.42%…。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为305.26万元,完成预算68.1%,决算数小于预算数的主要原因是公共服务运行项目调入基本支出。2010108代表工作0.3万元2010202一般行政管理事务5万元,2010301行政运行212.36万元,2010302一般行政管理事务41.08万元,2010601财政行政运行7.3947万元,2013101行政运行33.09万元,2013105专项业务1.04万元。2019999其他一般公共服务支出5万元。
2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为18.3188万元,完成预算100%,决算数和预算数一致。20170101行政运行6.9243万元,20179999其他文化与体育传媒支出11.3945万元。5.社会保障和就业(类)***(款)***(项): 支出决算为46.6993万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.6465万元。2080805义务兵优待4.0528万元。
6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为39.3821万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。2100716计划生育机构19.8129万元,2100717计划生育服务2.968万元,2101101行政单位医疗16.6012万元。
7、节能环保支出决算为33.38万元,完成预算的100%决算数与预算数一致。2110399其他污染防治支出13.38万元,2119901其他节能环保支出20万元。
8、城乡社区支出决算为194.83万元,完成预算的140%。决算数大于预算数的原因在于新增小城镇基础设施建设项目和一次性拆迁补偿支出。2120101行政运行48.4328万元,2120102一般行政管理事务28.4万元,2120303小城镇基础设施建设18万元,2120801征地和拆迁补偿支出100万元。
9、农林水支出决算为172.61万元,完成预算的237%,决算数大于预算数的原因在于对村民委员会和村党支部的补助调为基本支出。2130101行政运行8.0139万元,2130199其他农业支出40万元,2130234林业防灾减灾4万元,2130599其他扶贫支出11.2270万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助109.3740万元。
10、住房保障支出决算为26.7562万元,完成预算的100%。2210201住房公积金26.7562万元。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出531.4万元,其中:
人员经费494.51万元,主要包括:基本工资122.1348万元、津贴补贴51.9636万元、奖金5.1748万元、伙食补助费为0万元、绩效工资49.8242万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6465万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费16.6012万元、其他工资福利支出65.1672万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助107.5104万元、医疗费0万元、奖励金0.162万元、住房公积金28.3271万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元等。
公用经费151.36万元,主要包括:办公费97.83万元、印刷费4.7784万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2518万元、电费0.7万元、邮电费0.2474万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.295万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.004万元、租赁费0万元、会议费5.06万元、培训费0.6745万元、公务接待费7.48万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.27万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.48万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出191.38万元等。
(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元,完成预算7.48%,决算数与预算数持平。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.48万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算为0比2016年减少万元,下降%。主要原因是由于2017年公务用车改革,我办无公务用车。
3.公务接待费支出7.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,1120人次(不包括陪同人员),共计支出7.48万元,具体内容包括:日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。
…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
公务接待费支出决算比2016年减少0.0276万元,下降0.36%。主要原因是严格控制公务接待,厉行节约
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出100万元,主要用于土地征拆一次性费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,办事处机关运行经费支出151.36万元,比2016年增加27.01万元,增长17.84%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,办事处采购支出总额0万元,其中:政府采购0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办事处职工办公(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,办事处共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金305.26万元,覆盖率达到90%。
(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是我办不存在涉及非税征收,二是我办不存在非税上缴。三是人员配备不足,绩效评价不全面;二是部分项目规划不是很科学。下一步改进措施:一是加强项目管理,科学实施,科学规划;二是加强人员配备,加强学习,提高管理水平。
(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
得分
|
部门决策(25分)
|
目标任务(15分)
|
相关性(5分)
|
5
|
明确性(5分)
|
5
|
合理性(5分)
|
5
|
预算编制(10分)
|
测算依据(5分)
|
5
|
目标管理(5分)
|
|
综合管理(30分)
|
专项资金分配时限(2分)
|
省级财力专项预算分配时限(1分)
|
5
|
中央专款分配合规率(1分)
|
1
|
中期评估(2分)
|
执行中期评估(2分)
|
2
|
绩效监控(5分)
|
预算执行进度监控(2分)
|
2
|
绩效目标动态监控(3分)
|
3
|
非税收入执收情况(2分)
|
非税收入征收情况(1分)
|
0
|
非税收入上缴情况(1分)
|
0
|
资产管理(6分)
|
资产管理信息化情况(2分)
|
2
|
行政事业单位资产报告情况(2分)
|
2
|
资产管理与预算管理相结合(2分)
|
2
|
内控制度管理(2分)
|
内部控制度健全完整(2分)
|
2
|
信息公开(6分)
|
预算公开(2分)
|
2
|
决算公开(2分)
|
2
|
绩效信息公开(2分)
|
2
|
绩效评价(5分)
|
绩效评价开展(2分)
|
2
|
评价结果应用(3分)
|
3
|
部门绩效情况(45分)
|
履职成效(20分)
|
部门特性指标
|
20
|
|
|
|
|
|
|
可持续发展能力(15分)
|
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
|
5
|
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
|
5
|
人才培养(5分)
|
5
|
满意度(10分)
|
协作部门满意度(3分)
|
3
|
管理对象满意度(3分)
|
3
|
社会公众满意度(4分)
|
4
|
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为0分,存在的问题:一是无,二是无,三是无。下一步改进措施:一是无,二是无。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为0分,存在的问题:一是无,二是无,三是无。下一步改进措施:一是无,二是无。
(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施,请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列)
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
|
广元市利州区雪峰街道办事处芸香社区房租项目
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
(20分)
项目决策
|
(10分)
科学决策
|
必要性
(政策依据)
|
5
|
5
|
可行性
(政策完善)
|
5
|
5
|
(10)
绩效目标
|
明确性
|
5
|
5
|
合理性
|
5
|
5
|
(10分)
项目管理
|
(7分)
资金管理
|
资金分配
|
3
|
3
|
资金使用
|
4
|
4
|
(3分)
项目执行
|
执行规范
|
3
|
3
|
(特性指标70分)
项目绩效
|
(20)
项目完成
|
完成数量
|
5
|
5
|
完成质量
|
5
|
5
|
完成时效
|
5
|
5
|
完成成本
|
5
|
5
|
(50分)
项目效益
|
经济效益(可选项)
|
40
|
|
社会效益(可选项)
|
10
|
生态效益(可选项)
|
10
|
可持续效益(可选项)
|
10
|
公平效率(可选项)
|
5
|
使用效率(可选项)
|
5
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
总分
|
|
十一:名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务: 2010301行政运行指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010601行政运行指财政机构(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2013101党委机构(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.文化体育与传媒:2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2079999群众文化群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。
9.社会保障和就业:2080504未归口管理的行政事业单位离退休指单位离退休职工基本支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;2080801死亡抚恤指死亡抚恤方面的支出;2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出2089901其他社会保障和就业指其他社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出;2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。
11.节能环保:2110401生态保护指创国卫方面的城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.城乡社区:2120101行政运行指城乡社区管理行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2120102 一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出;2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。
13.农林水:2130101指农村财务机构的基本支出,2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出; 2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出2139999其他农林水支出指用于其他农业的支出。
14.住房保障:2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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