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利州区供销社多举措开展年度内部财务检查审计工作
发布时间: 2020-01-10   来源: 区供销联社   信息类型: 工作动态    浏览量:
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为确保全系统各项财务制度的落实,真实反映全年财务收支情况的合理性、真实性,利州区供销联社严把廉政风险关,杜绝铺张浪费,多举措开展全系统年度内部财务检查审计工作。一是票据检查审计。严格按照财务制度,检查全年是否存在票据传送不及时,是否存在白条入账,是否存在费用报销佐证资料不齐全等问题;二是费用支出检查审计。严格按照中央、省、市、区各项规定,逐一检查审计每笔费用开展支,杜绝铺张浪费、违规发放津补贴,对大额费用支出进行深入检查审计;三是加大问题整改落实。对检查审计中发现问题的单位负责人进行诫勉谈话,要求责任单位建立问题清单,制定问题整改措施,在规定的时间内全面整改落实到位。

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