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中共广元市利州区财政局2014年部门预算情况说明
发布时间: 2014-07-23      来源: 区政府办公室      信息类型: 财政信息
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)拟订全区财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定。提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议。

(二)贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策,组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。

(三)承担各项财政收支管理。负责编制年度全区预决算草案并组织实施。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。

(五)制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,组织开展国库现金管理工作。制定政府采购制度,编制政府采购预算,监督管理全区政府采购工作。

(六)制定全区行政事业单位国有资产管理制度规定及事业单位国有资产收益管理办法,并对执行情况进行监督检查,负责国有资产经营收益财政专户管理工作。

(七)审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,管理金融类企业国有资产,制定企业国有资产管理相关制度,管理资产评估工作。

(八)负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

(九)会同相关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出,会同相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

(十)组织实施政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,管理政府债务,防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。

(十一)负责全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十二)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

(十三)负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全区财政业务培训。

(十四)承担广元市利州区农村综合改革领导小组办公室的具体工作。

(十五)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(十六)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

区财政局是财政预算一级单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

区财政局2014年部门预算收入总数843.39万元;2014年部门预算支出总数843.39万元,其中:基本支出预算总数386.19万元,项目支出457.20万元。

四、支出预算安排情况

区财政局2014年部门基本支出预算总数386.19万元,其中:人员支出350.91万元,公用支出35.28万元。

区财政局2014年部门预算安排项目支出457.20万元,主要用于征管工作经费、会计继续教育培训、政府采购、项目工作经费、国有资产管理、各类软件服务及维护费、国库集中支付手续费、财政委托中介评审手续费、财政决算审计等。

2014年公共财政收支总表

收  入  部  分

 

支  出  部  分

 

项        目

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、当年财政拨款(或补助)收入

8433960

一、当年财政拨款(或补助)收入安排

8433960

一般预算收入

8433960

一般预算收入安排

8433960

其中:经费拨款(补助)收入

8433960

其中:经费拨款(补助)收入安排

8433960

             纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

             纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 

             专项收入

 

             专项收入安排

 

二、部门其他自有收入

 

二、部门其他自有收入安排

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

         事业单位经营收入

 

         事业单位经营收入安排

 

         上级补助收入

 

         上级补助收入安排

 

         附属单位上缴收入

 

         附属单位上缴收入安排

 

         其他收入

 

         其他收入安排

 

三、上年结转

 

三、上年结转安排

 

    其中:上年财政拨款结转

 

    其中:上年财政拨款结转安排

 

         上年部门其他自有收入结转

 

         上年部门其他自有收入结转安排

 

四、政府性基金收入

 

四、政府性基金收入安排

 

合     计

8433960

合     计

 8433960

2014年支出预算表

科目编码

科目名称

总计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排

上级专项转移支付对应安排

政府性基金对应安排

 201

 06

01

 行政运行

 2776889

 2776889

   

 201

06

02

一般行政管理事务

 3766800

 3766800

   

 208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

697992

 697992

   

 210

05

01

行政单位医疗

157896

 157896

   

 221

02

01

住房公积金

234383

 234383

   

 206

 04

 04

    科技成果转化与扩散

 

 800000

 800000

   
   

 合计

 8433960

 8433960

   
         
         
         
         
         
         
         
   

 

 

    

 


2014年“三公”经费预算表

 

项  目

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

40

公务用车购置及运行维护费

16

  其中:购置经费

 

        运行维护费

16

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