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广元市公安局利州区分局2014年部门预算情况说明
发布时间: 2014-07-23      来源: 区政府办公室      信息类型: 财政信息
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

广元市公安局利州区分局是区政府主管全区公安工作的职能部门,领导、管理全区范围内的公安工作。其主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章,编制全区公安工作的发展战略和中长期计划,部署全区公安工作并组织、指导、检查、监督全区公安工作贯彻执行情况。

(二)规划和组织实施全区公安队伍职业化、正规化、现代化建设,制定全区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织开展民警教育训练、公安宣传、公安督察等工作,检查监督落实情况;按规定权限任用干部,实施对警察的管理和监督;查处、督办全区公安队伍违法违纪案件。

(三)研究改革开放和社会主义市场经济体制运行中公安工作的新情况、新问题,掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息,分析预测敌情和社会治安方面的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。

(四) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、治安案件、经济案件及毒品案件的侦察、预审工作,依法处置严重危害社会安定的突发性案(事)件、聚众闹事、骚乱事件和治安灾害事故。

(五)依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所;依法审批、管理集会、游行、示威活动。

(六)指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 负责公安警卫工作,组织实施对国家规定的重要警卫对象、特定人员、重要场所和设施等目标的安全警卫。

(七)指导、监督、组织实施全区消防、森林防火工作。组织、实施火灾预防和扑救工作,组织实施消防监督;指导森林公安部门的业务工作。

(八)指导、监督、管理、实施全区公安机关计算机安全监管工作,组织实施公安信息、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术建设。

(九) 指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。 组织起草公安地方规范性文件,负责公安机关国家赔偿和行政复议、行政诉讼和执法制度建设;指导、监督、实施对戒毒所、拘留所的管理工作,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利、缓刑、假释的罪犯和监外执行罪犯执行情况进行监督、考察。

(十)组织、指导出入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理工作。

(十一)负责全区公安后勤保障工作。

(十二)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门概况

广元市公安局利州区分局内设4个部门,10个大队,23个派出所,1个拘留所。

三、收支预算总体情况

广元市公安局利州区分局2014年部门预算收入总数2637.46   万元,其中:当年财政拨款收入2637.46万元;2014年部门预算支出总数2637.46万元,其中:基本支出预算总数1010.45 万元,专项支出1627.01万元。

四、支出预算安排情况

财政局2014年部门基本支出预算总数1010.45万元,其中:人员支出908.35万元,公用支出102.1 万元。

广元市公安局利州区分局2014年部门预算安排专项支出1627.01万元,主要用于治安管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理、信息化建设等支出。


2014年公共财政收支总表

收  入  部  分

 

支  出  部  分

 

项        目

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、当年财政拨款(或补助)收入

26374628

一、当年财政拨款(或补助)收入安排

26374628

一般预算收入

26374628

一般预算收入安排

26374628

其中:经费拨款(补助)收入

26374628

其中:经费拨款(补助)收入安排

26374628

纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 

 专项收入

 

专项收入安排

 

二、部门其他自有收入

 

二、部门其他自有收入安排

 

其中:缴专户行政事业性收费收入

 

其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

事业单位经营收入

 

事业单位经营收入安排

 

上级补助收入

 

上级补助收入安排

 

附属单位上缴收入

 

附属单位上缴收入安排

 

其他收入

 

其他收入安排

 

三、上年结转

21210783

三、上年结转安排

21210783

其中:上年财政拨款结转

21210783

其中:上年财政拨款结转安排

21210783

上年部门其他自有收入结转

 

上年部门其他自有收入结转安排

 

四、政府性基金收入

 

四、政府性基金收入安排

 

合     计

47585411

合     计

47585411

 


2014年支出预算表

科目编码

科目名称

总计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排

上级专项转移支付对应安排

政府性基金对应安排

204

02

01

行政运行

9848935

9848935

 

 

 

204

02

02

一般行政管理事务

10248239

1448239

 

8800000

 

204

02

04

治安管理

563200

563200

 

 

 

204

02

06

刑事侦查

614000

614000

 

 

 

204

02

11

禁毒管理

657400

657400

 

 

 

204

02

12

道路交通管理

1300000

1300000

 

 

 

204

02

13

网络侦控管理

1464500

1464500

 

 

 

210

05

01

 

 

 

 

 

 

204

02

15

居民身份证管理

160000

160000

 

 

 

204

02

17

拘押收教场所管理

502000

502000

 

 

 

204

02

19

信息化建设

360000

360000

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

217875

217875

 

 

 

221

02

01

住房公积金

438479

438479

 

 

 


2014年“三公”经费预算表

 

项  目

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

4.5

公务用车购置及运行维护费

24

  其中:购置经费

 

        运行维护费

24

 

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