2014年部门预算编制坚持依法理财,统筹兼顾,紧密结合当前形势,严格控制支出水平,优化支出结构,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算。按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 主要工作职责
1、负责接待来我区视察、指导工作的中央、省、市副厅级以上领导和市四大班子机关副县级以上领导;
2、负责来我区考察学习的县处级以上代表团体的接待工作;
3、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门概况
区接待办是财政一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
区接待办2014年部门预算收入总数4505096元;2014年部门预算支出总数4505096元,其中,基本预算支出205096元,专项项目支出4300000元。
四、支出预算安排情况
区接待办2014年部门预算支出总数4505096元,其中:
1、一般公共服务支出:4483737元,
其中:行政运行支出183737元,专项项目支出4300000元。
2、医疗保障支出:7875元
3、住房改革支出:13484元
附件:1、2014年公共财政收支总表
2、2014年支出预算表
3、2014年部门财政拨款“三公经费”预算表
广元市利州区接待办
2014年6月9日
附件1:
2014年公共财政收支总表 |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 4505096 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 4505096 |
一般预算收入 | 4505096 | 一般预算收入安排 | 4505096 |
其中:经费拨款(或补助)收入 | 205096 | 其中:经费拨款(或补助)收入安排 | 205096 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | |
专项收入 | 4300000 | 专项收入安排 | 4300000 |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | |
其他收入 | | 其他收入安排 | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | |
四、政府性基金收入 | | 四、政府性基金收入安排 | |
合 计 | 4505096 | 合 计 | 4505096 |
附件2:
2014年支出预算表 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 |
类 | 款 | 项 |
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 183737 | 183737 | | | |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 4300000 | 4300000 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房保障支出 | 13484 | 14970 | | | |
210 | 05 | | 医疗保障 | 7875 | 7875 | | | |
附件3:
广元市利州区接待办2014年“三公”经费预算表
项目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | 0 |
公务接待费 | 360 |
公务用车购置及运行维护费 | 15.5623 |