按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,综合协调经济社会发展中的重大问题。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。负责建设项目规划、储备和重点项目实施的综合管理工作,组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。推进经济结构战略性调整。促进城乡协调发展。负责重要商品的总量平衡和宏观调控。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施,按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目,管理能源项目。负责全区节能减排的综合协调工作,贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。指导、协调并综合管理全区招标投标工作,按照职责权限对国家、省、市和区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责全区国民经济动员有关工作,承担广元市利州区实施西部大开发领导小组具体工作。
二、部门概况
区发改局为区财政一级预算单位1个,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
区发改局2014年部门预算收入总数2,800,121.00元,其中:当年财政拨款收入1,610,121.00元,政府性基金收入1,190,000.00元;2014年部门预算支出总数2,800,121.00元,其中:当年财政拨款收入安排1,610,121.00元,政府性基金收入安排1,190,000.00元。
四、支出预算安排情况
区发改局2014年部门预算支出总数2,800,121.00元,其中:1、发展与改革事务1,280,168.00元;2、国有土地使用权出让收入安排的支出1,190,000.00元;3、行政事业单位离退休77,100.00元;3、医疗保障74,033.00元;4、住房改革支出128,820.00元。
2014年公共财政收支总表 |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
|
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 1,610,121.00 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 1,610,121.00 |
一般预算收入 | 1,610,121.00 | 一般预算收入安排 | 1,610,121.00 |
其中:经费拨款(补助)收入 | 1,610,121.00 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 1,610,121.00 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | |
专项收入 | | 专项收入安排 | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | |
其他收入 | | 其他收入安排 | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | |
四、政府性基金收入 | 1,190,000.00 | 四、政府性基金收入安排 | 1,190,000.00 |
合 计 | 2,800,121.00 | 合 计 | 2,800,121.00 |
2014年支出预算表 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 |
类 | 款 | 项 |
| | | 合计 | 2,800,121.00 | 1,610,121.00 | | | 1,19,000.00 |
201 | | | 一般公共服务支出 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
| 04 | | 发展与改革事务 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
212 | | | 城乡社区支出 | | | | | 1,19,000.00 |
| 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 1,19,000.00 |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | | | | | 1,19,000.00 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 77,100.00 | 77,100.00 | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 77,100.000 | 77,100.00 | | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 77,100.00 | 77,100.00 | | | |
210 | | | 医疗卫生支出 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
| 05 | | 医疗保障 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 50 |
公务用车购置及运行维护费 | 10 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 10 |
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,综合协调经济社会发展中的重大问题。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。负责建设项目规划、储备和重点项目实施的综合管理工作,组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。推进经济结构战略性调整。促进城乡协调发展。负责重要商品的总量平衡和宏观调控。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。拟订全区能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施,按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目,管理能源项目。负责全区节能减排的综合协调工作,贯彻执行国家、省和市有关低碳发展战略、方针和政策。指导、协调并综合管理全区招标投标工作,按照职责权限对国家、省、市和区重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责全区国民经济动员有关工作,承担广元市利州区实施西部大开发领导小组具体工作。
二、部门概况
区发改局为区财政一级预算单位1个,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
区发改局2014年部门预算收入总数2,800,121.00元,其中:当年财政拨款收入1,610,121.00元,政府性基金收入1,190,000.00元;2014年部门预算支出总数2,800,121.00元,其中:当年财政拨款收入安排1,610,121.00元,政府性基金收入安排1,190,000.00元。
四、支出预算安排情况
区发改局2014年部门预算支出总数2,800,121.00元,其中:1、发展与改革事务1,280,168.00元;2、国有土地使用权出让收入安排的支出1,190,000.00元;3、行政事业单位离退休77,100.00元;3、医疗保障74,033.00元;4、住房改革支出128,820.00元。
2014年公共财政收支总表 |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
|
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 1,610,121.00 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 1,610,121.00 |
一般预算收入 | 1,610,121.00 | 一般预算收入安排 | 1,610,121.00 |
其中:经费拨款(补助)收入 | 1,610,121.00 | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 1,610,121.00 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | |
专项收入 | | 专项收入安排 | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | |
其他收入 | | 其他收入安排 | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | |
四、政府性基金收入 | 1,190,000.00 | 四、政府性基金收入安排 | 1,190,000.00 |
合 计 | 2,800,121.00 | 合 计 | 2,800,121.00 |
2014年支出预算表 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 |
类 | 款 | 项 |
| | | 合计 | 2,800,121.00 | 1,610,121.00 | | | 1,19,000.00 |
201 | | | 一般公共服务支出 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
| 04 | | 发展与改革事务 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,280,168.00 | 1,280,168.00 | | | |
212 | | | 城乡社区支出 | | | | | 1,19,000.00 |
| 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 1,19,000.00 |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | | | | | 1,19,000.00 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 77,100.00 | 77,100.00 | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 77,100.000 | 77,100.00 | | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 77,100.00 | 77,100.00 | | | |
210 | | | 医疗卫生支出 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
| 05 | | 医疗保障 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 74,033.00 | 74,033.00 | | | |
221 | | | 住房保障支出 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 128,820.00 | 128,820.00 | | | |
2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 50 |
公务用车购置及运行维护费 | 10 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 10 |