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广元市利州区白朝乡人民政府2014年部门预算情况说明
发布时间: 2014-08-21   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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在利州区委区政府、区财政局的领导和支持下,白朝乡人民政府2014年部门预算编制,结合财政管理精细化、科学化的要求,坚持依法理财、统筹兼顾,结合当前财政新形势,预算做到了民生资金足额、财务支出管理规范,日常经费保抑并行,预算项目科学精细。按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中现就各项财务数据编制情况说明如下:

一、基本情况

1、白朝乡政府主要工作职责

1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

2)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展现代农业,以及与居民密切相关的第三产业,指导乡经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理乡经济。

3)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

4)开展社区服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。  

6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8)指导和帮助村(居)民委员会的工作,促进村(居)民委员会的依法建设和发挥“三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

10)承办上级交办的其他事项。

2、机构情况

我乡下设党政办公室、经济与发展办公室、社会事务与计划生育办公室、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心。

二、收支预算总体情况

白朝乡2014年部门预算收入总数3,792,522元,其中:当年财政拨款收入3637522元,政府性基金收入155000元;2014年部门预算支出总数3,792,522元,其中:当年财政拨款支出安排3637522元,政府性基金支出安排155000元。

三、支出预算安排情况

白朝乡政府2014年部门预算支出总数3,792,522元,其中:

1、人大事务13,800元;

2、政府办公厅(室)及相关机构事务1,210,142元;

3、财政事务105,882元;

4、人口与计划生育192,117元;

5、党委办公厅(室)及相关机构事务240,400元;

6、文化体育与传媒支出105,990元;

7、行政事业单位离退休235,428元;

8、抚恤27,000元;

9、医疗保障99032元;

10、城乡社区环境卫生30,000元;

11、国有土地使用权出让收入安排的支出155000元;

12、农村综合改革1,229,260元;

13、住房改革支出148,471

 

 

 

附件:12014年公共财政收支总表

22014年支出预算表

32014年部门财政拨款“三公经费”预算表

 

 

 

 

          广元市利州区白朝乡人民政府

          201463

 

 

 

 

 


附件1

2014年公共财政收支总表

 

     

     

       

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、当年财政拨款(或补助)收入

3,637,522

一、当年财政拨款(或补助)收入安排

3,637,522

    一般预算收入

3,637,522

    一般预算收入安排

3,637,522

        其中:经费拨款(补助)收入

3,637,522

        其中:经费拨款(补助)收入安排

3,637,522

             纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

            纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 

             专项收入

 

             专项收入安排

 

二、部门其他自有收入

 

二、部门其他自有收入安排

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

         事业单位经营收入

 

         事业单位经营收入安排

 

         上级补助收入

 

         上级补助收入安排

 

         附属单位上缴收入

 

         附属单位上缴收入安排

 

         其他收入

 

         其他收入安排

 

三、上年结转

 

三、上年结转安排

 

    其中:上年财政拨款结转

 

    其中:上年财政拨款结转安排

 

         上年部门其他自有收入结转

 

         上年部门其他自有收入结转安排

 

四、政府性基金收入

155,000

四、政府性基金收入安排

155,000

    

3,792,522

    

3,792,522


附件2

2014年支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

 

 

 

 

 

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费安排

上级专项转移支付对应安排

政府性基金对应安排

 
 

 

 

 

合计

3,792,522

3,637,522

 

 

155,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,762,341

1,762,341

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

13,800

13,800

 

 

 

 

201

01

08

代表工作

13,800

13,800

 

 

 

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,210,142

1,210,142

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

14,079

14,079

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

19,665

19,665

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

208,920

208,920

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

9,216

9,216

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

399,192

399,192

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

243,528

243,528

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

199,500

199,500

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

3,762

3,762

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

2,280

2,280

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

30,000

30,000

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

50,000

50,000

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

30,000

30,000

 

 

 

 

 

06

 

财政事务

105,882

105,882

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

53,316

53,316

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

25,776

25,776

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

19,950

19,950

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

6,840

6,840

 

 

 

 

 

12

 

人口与计划生育事务

192,117

192,117

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

25,572

25,572

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

29,925

29,925

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

61,260

61,260

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

34,860

34,860

 

 

 

 

201

12

09

计划生育免费基本技术服务

40,500

40,500

 

 

 

 

 

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

240,400

240,400

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

45,108

45,108

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

39,900

39,900

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

124,392

124,392

 

 

 

 

201

31

05

专项业务

3,000

3,000

 

 

 

 

201

31

05

专项业务

28,000

28,000

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

105,990

105,990

 

 

 

 

 

01

 

文化

105,990

105,990

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

19,950

19,950

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

6,840

6,840

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

26,976

26,976

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

52,224

52,224

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

262,428

262,428

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

235,428

235,428

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

235,428

235,428

 

 

 

 

 

08

 

抚恤

27,000

27,000

 

 

 

 

208

08

05

义务兵优待

27,000

27,000

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生支出

99,032

99,032

 

 

 

 

 

05

 

医疗保障

99,032

99,032

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

81,375

81,375

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

17,657

17,657

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

185,000

30,000

 

 

155,000

 

 

05

 

城乡社区环境卫生

30,000

30,000

 

 

 

 

212

05

01

城乡社区环境卫生

30,000

30,000

 

 

 

 

 

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

155,000

 

 

 

155,000

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

10,000

 

 

 

10,000

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

20,000

 

 

 

20,000

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

5,000

 

 

 

5,000

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

100,000

 

 

 

100,000

 

212

08

04

农村基础设施建设支出

20,000

 

 

 

20,000

 

213

 

 

农林水支出

1,229,260

1,229,260

 

 

 

 

 

07

 

农村综合改革

1,229,260

1,229,260

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

36,200

36,200

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

8,500

8,500

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

400,000

400,000

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

782,040

782,040

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

2,520

2,520

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

148,471

148,471

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

148,471

148,471

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

148,471

148,471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2014年“三公”经费预算表

 

 

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

10

公务用车购置及运行维护费

23

  其中:购置经费

0

        运行维护费

23

 

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