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广元市利州区赤化镇人民政府2014年部门预算情况说明
发布时间: 2014-08-21   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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按照市、区预算管理有关规定,赤化镇部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现将2014年部门预算作如下说明。

一、基本情况

1、赤化镇主要工作职责

1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

2)建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展镇工业、农业,以及与居民密切相关的第三产业,指导镇域经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理辖区经济。把赤化镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城镇。

3)负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

4)开展民政、拥军优属工作,负责村(社区)优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

5)按照职责范围做好城镇建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。  

6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8)指导和帮助(村)居民委员会的工作,促进(村)居民委员会的依法建设和发挥“三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

10)承办上级交办的其他事项。

2、机构情况

我镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫中心。

二、收支预算总体情况

赤化镇2014年部门预算收入总数4,310,570元,其中:当年财政拨款收入4,050,570元,政府性基金收入260,000元;2014年部门预算支出总数4,310,570元,其中:当年财政拨款收入安排4,050,570元,政府性基金收入安排260,000元。

三、支出预算安排情况

赤化镇2014年部门预算支出总数4,310,570元,其中:1、人大事务14,400元;2、政府办公厅(室)及相关机构事务1,522,801元;3、财政事务111,340元;4、人口与计划生育195,420元;5、党委办公厅(室)及相关机构事务325,708元;6、文化体育与传媒支出73,224元;7、行政事业单位离退休425,403元;8、抚恤36,000元;9、医疗保障129,429元;10、国有土地使用权出让收入安排的支出260,000元;11、水利36,504元;12、农村综合改革995,310元;13、住房改革支出185,031

 

附件:12014年公共财政收支总表

22014年支出预算表

32014年部门财政拨款“三公经费”预算表

 

          广元市利州区赤化镇人民政府

          2014528

 

 

 

 

 

 

 

 



附件1

2014年公共财政收支总表

单位:元

     

 

     

 

 

       

本年预算数

功能分类

本年预算数

 
 

一、当年财政拨款(或补助)收入

4,050,570

一、当年财政拨款(或补助)收入安排

4,050,570.0000

 

    一般预算收入

4,050,570

    一般预算收入安排

4,050,570

 

        其中:经费拨款(补助)收入

4,050,570

        其中:经费拨款(补助)收入安排

4,050,570

 

     纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

    纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 

 

             专项收入

 

             专项收入安排

 

 

二、部门其他自有收入

 

二、部门其他自有收入安排

 

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

 

         事业单位经营收入

 

         事业单位经营收入安排

 

 

         上级补助收入

 

         上级补助收入安排

 

 

         附属单位上缴收入

 

         附属单位上缴收入安排

 

 

         其他收入

 

         其他收入安排

 

 

三、上年结转

 

三、上年结转安排

 

 

    其中:上年财政拨款结转

 

    其中:上年财政拨款结转安排

 

 

         上年部门其他自有收入结转

 

         上年部门其他自有收入结转安排

 

 

四、政府性基金收入

260,000

四、政府性基金收入安排

260,000

 

     

4,310,570

    

4,310,570

 


附件2

2014年支出预算表

单单位:元

科目编码

 

 

科目名称

总计

 

 

 

 

 

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收安排

上级专项转移支付对应安排

政府性基金对应安排

 
 

 

 

 

合计

4,310,570

4,050,570

 

 

260,000

201

 

 

一般公共服务支出

2,169,669

2,169,669

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

14,400

14,400

 

 

 

 

201

01

08

代表工作

14,400

14,400

 

 

 

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,522,801

1,522,801

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

131,468

131,468

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

91,200

91,200

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

2,400

2,400

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

19,084

19,084

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

22,095

22,095

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

240,000

240,000

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

395,148

395,148

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

15,965

15,965

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

7,582

7,582

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

272,564

272,564

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

4,695

4,695

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

210,600

210,600

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

80,000

80,000

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

30,000

30,000

 

 

 

 

 

06

 

财政事务

111,340

111,340

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

78,900

78,900

 

 

 

 

201

06

01

行政运行

32,440

32,440

 

 

 

 

 

12

 

人口与计划生育事务

195,420

195,420

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

42,624

42,624

 

 

 

 

201

12

01

行政运行

104,496

104,496

 

 

 

 

201

12

09

计划生育免费基本技术服务

48,300

48,300

 

 

 

 

 

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

325,708

325,708

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

90,504

90,504

 

 

 

 

201

31

01

行政运行

210,204

210,204

 

 

 

 

201

31

05

专项业务

22,000

22,000

 

 

 

 

201

31

05

专项业务

3,000

3,000

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

73,224

73,224

 

 

 

 

 

01

 

文化

73,224

73,224

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

52,248

52,248

 

 

 

 

207

01

01

行政运行

20,976

20,976

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

461,403

461,403

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

425,403

425,403

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

395,724

395,724

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

29,679

29,679

 

 

 

 

 

08

 

抚恤

36,000

36,000

 

 

 

 

208

08

05

义务兵优待

36,000

36,000

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生支出

129,429

129,429

 

 

 

 

 

05

 

医疗保障

129,429

129,429

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

99,750

99,750

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

29,679

29,679

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

260,000

 

 

 

260,000

 

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

260,000

 

 

 

260,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

100,000

 

 

 

100,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

10,000

 

 

 

10,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

20,000

 

 

 

20,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

20,000

 

 

 

20,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

10,000

 

 

 

10,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

50,000

 

 

 

50,000

212

08

04

农村基础设施建设支出

50,000

 

 

 

50,000

213

 

 

农林水支出

1,031,814

1,031,814

 

 

 

 

 

03

 

水利

36,504

36,504

 

 

 

 

213

03

01

行政运行

10,380

10,380

 

 

 

 

213

03

01

行政运行

26,124

26,124

 

 

 

 

 

07

 

农村综合改革

995,310

995,310

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

4,500

4,500

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

1,890

1,890

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

643,080

643,080

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

310,000

310,000

 

 

 

 

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

35,840

35,840

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

185,031

185,031

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

185,031

185,031

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

185,031

185,031

 

 

 

 


附件3

2014年“三公”经费预算表

 

 

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

30

公务用车购置及运行维护费

24

  其中:购置经费

 

        运行维护费

24

 

 

 

 

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