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广元市利州区人口和计划生育局2014年部门预算情况说明
发布时间: 2014-11-27   来源: 区财政局   信息类型: 财政信息    浏览量:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行党和国家有关人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全区人口和计划生育政策规定,监督人口和计划生育法律、法规、规章的实施。

(二)拟定全区人口发展规划,研究人看看发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

(三)拟定和组织实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划和绩效考核评估细则并对有关执行情况进行监督,稳定低生育水平。

(四)负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策与教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合;会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施,并建立逐步完善计划生育利益导向政策体系。

(五)负责辖区内人口和计划生育的行政审批、再生育审批、特殊情况再生育审批,组织再生育审批群众调查;负责独生子女父母奖励审批;负责组织对农村奖励扶助对象的调查取证、评议、公示、审批;负责计划生育特困家庭扶助审批;负责计划生育家庭特别扶助审批。

(六)负责辖区内违法生育的处理,负责违法生育调查、取证;审查执法文书,下达征收社会抚养费处理决定书;规范行政执法软件资料和强制执行材料,在法定时限内向人民法院申报强制执行案件。

(七)研究提出促进人口有序流动、合理分布政策建议,拟定全区流动人口计划生育服务管理规划,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(八)检测全区人口和计划生育发展动态,负责人口和计划生育统计和信息综合分析研究及信息化建设工作,参与全区人口基础信息库建设工作。

(九)依法管理人口和计划生育服务工作,研究和依法规范计划生育药具管理,推动实施计划生育生殖健康促进计划,提高出生人口素质,会同有关部门降低出生缺陷人口数量。

(十)拟定全区人口和计划生育工作宣传规划,组织开展全民性人口和计划生育宣传教育工作。

(十一)指导、监督全区人口和计划生育经费管理工作。

(十二)拟定并组织实施全区人口和计划生育干部队伍教育培训规划,指导全区人口和计划生育公共服务网络体系建设以及有关社会团体的业务工作。

(十三)负责全区人口和计划生育工作的对外交流和合作,负责人口和计划生意援助项目的实施。

(十四)承担区政府公布的有关行政审批事项。

(十五)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

利州区人口和计划生育局是财政预算一级单位。

三、收支预算总体情况

利州区人口和计划生育局2014年部门预算收入总数791.2381万元; 2014年部门预算支出总数791.2381万元,其中:基本支出预算总数276.6681万元,项目支出预算总数514.57万元。

四、基本支出预算安排情况

利州区人口和计划生育局2014年部门基本支出预算总数 276.6681万元,其中:人员支出208.2369万元,公用支出 68.4312万元。

2014年公共财政收支总表

 

     

 

     

 

       

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、当年财政拨款(或补助)收入

791.24

一、当年财政拨款(或补助)收入安排

791.24

    一般预算收入

791.24

    一般预算收入安排

791.24

      其中:经费拨款(补助)收入

616.24

        其中:经费拨款(补助)收入安排

616.24

         纳入预算管理的行政事业性收费收入

 175.00

            纳入预算管理的行政事业性收费收入安排

 175.00

             专项收入

 

            专项收入安排

 

二、部门其他自有收入

 

二、部门其他自有收入安排

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入

 

    其中:缴专户行政事业性收费收入安排

 

      事业单位经营收入

 

    事业单位经营收入安排

 

         上级补助收入

 

       上级补助收入安排

 

      附属单位上缴收入

 

    附属单位上缴收入安排

 

         其他收入

 

         其他收入安排

 

三、上年结转

 

三、上年结转安排

 

 其中:上年财政拨款结转

 

其中:上年财政拨款结转安排

 

上年部门其他自有收入结转

 

 上年部门其他自有收入结转安排

 

四、政府性基金收入

 

四、政府性基金收入安排

 

    

791.24 

    

 791.24

 

2014年支出预算表

 

科目编码

科目名称

总计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业收费安排

上级专项转移支付对应安排

政府性基金对应安排

 

 
 

201

12

01

 行政运行

224.03

224.03

 

 

 

 

201

12

05

 计划生育家庭奖励

139.27

139.27

 

 

 

 

201

12

08

计划生育生殖健康促进工程

25

25

 

 

 

 

201

12

09

计划生育免费基本技术服务

50

50

 

 

 

 

201

12

11

 计划生育服务网络建设

80

 

80

 

 

 

201

12

13

人口和计划生育宣传教育经费

65

35

30

 

 

 

201

12

14

流动人口计划生育管理和服务

65

65

 

 

 

 

201

12

99

其他人口与计划生育事务支出

90.3

25.3

65

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

17.44

17.44

 

 

 

 

210

05

01

 行政单位医疗

14.64

14.64

 

 

 

 

221

02

01

 住房公积金

20.56

20.56

 

 

 

 

 

 

 

 合计

791.24

616.24

175

 

 

 

 

2014年“三公”经费预算表

 

 

2014年预算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

11

公务用车购置及运行维护费

10

  其中:购置经费

0

        运行维护费

10

 

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